Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1323

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0001/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 101,59 € 08.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFSJ/0002/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 9,50 € 08.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 reklama na autobusoch Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 35763205 600,00 € 07.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 telefonické služby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 115,77 € 07.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 vodné Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 460,46 € 07.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 aranžerský materiál Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Tigon Advisory s.r.o. 47930861 64,30 € 07.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 pranie prádla Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 222,05 € 07.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 publikácia mzdová účtovníčka 2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Ajfa+avis, s.r.o. 31602436 58,80 € 07.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 stravné lístky Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 GGFS s.r.o. 47079690 345,60 € 07.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 technik PO a BOZP Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Veronika Révészová 43863353 220,00 € 07.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFSJ/0225/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 339,03 € 27.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0277/18 servis výťahov 4.Q.2018 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 360,00 € 27.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0274/18 Vykonanie vodoinštalaterských prác na radiatoroch Škola Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Dušan Miklós 32832541 2 620,00 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0275/18 Na základe zmluvy vykonanie OP a OS elektroinštalácie a bleskozvodov Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 OPAlight media online s.r.o. 04102746 890,00 € 21.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0276/18 Na základe zmluvy napojenie elektroinštalácie ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 OPAlight media online s.r.o. 04102746 463,54 € 21.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0272/18 aranžerský materiál BSK, MDSR Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Queen Rose s.r.o. 44137541 354,28 € 19.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0273/18 aranžerský materiál BSK, MDSR Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Queen Rose s.r.o. 44137541 138,52 € 19.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0271/18 aranžerský materiál BSK, MDSR Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Queen Rose s.r.o. 44137541 417,26 € 19.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFSJ/0223/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 205,44 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFSJ/0224/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 461,79 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra