Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0001/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 101,59 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 9,50 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | reklama na autobusoch | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 600,00 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 115,77 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 460,46 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 64,30 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 222,05 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | publikácia mzdová účtovníčka 2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ajfa+avis, s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 345,60 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 339,03 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/18 | servis výťahov 4.Q.2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 27.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/18 | Vykonanie vodoinštalaterských prác na radiatoroch Škola | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Dušan Miklós | 32832541 | 2 620,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/18 | Na základe zmluvy vykonanie OP a OS elektroinštalácie a bleskozvodov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OPAlight media online s.r.o. | 04102746 | 890,00 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/18 | Na základe zmluvy napojenie elektroinštalácie ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OPAlight media online s.r.o. | 04102746 | 463,54 € | 21.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/18 | aranžerský materiál BSK, MDSR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 354,28 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/18 | aranžerský materiál BSK, MDSR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 138,52 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/18 | aranžerský materiál BSK, MDSR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 417,26 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 205,44 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 461,79 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |