Faktúry
Počet záznamov: 2138
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0241/17 | autosúčiastka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 95,36 € | 10.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/17 | autosúčiastka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 14,53 € | 09.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/17 | telekomunikačné služby za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,61 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/17 | odvoz komunálneho odpadu za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/17 | projekt Moja stredná škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | EUROMESTO, s.r. o. | 35879254 | 3 500,00 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/17 | program Mzdy na rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 242,18 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/17 | telekomunikačné služby za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,22 € | 06.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/17 | odber zemného plynu za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 03.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/17 | Vymáhanie pohľadávok - október 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 02.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | nákup šatňových skríň | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 6 690,00 € | 02.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/17 | servis kotlov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 295,51 € | 02.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 219,84 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/17 | preddavok teplo 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 732,67 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/17 | voda 92017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 41,14 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/17 | energie 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 255,82 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/17 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/17 | OLO 92017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 49,77 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/17 | vodné-stočné od 1. - 20.9.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 34,77 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/17 | deratizácia 102017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 35,15 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/17 | správa VIS za september 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 749,00 € | 24.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/17 | nákup tonerov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 89,51 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | Stroj na hrebeňovú väzbu Fellowes | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TELCO systems, s.r.o. | 31568114 | 125,50 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -18,54 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/17 | Kniha Bratislava z neba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CBS spol. s. r. o. | 36754749 | 825,00 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | spotreba elektrickej energie a vody 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 625,06 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 218,96 € | 17.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | odvoz komunálneho odpadu za 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 315,21 € | 17.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 541,06 € | 17.10.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0212/17 | Verejná správa SR - ročný prístup | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 96,00 € | 16.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/17 | školská agenda pre SŚ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 655,00 € | 12.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |