Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2196

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0058/17 Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,32 € 18.05.2017 07.06.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 Deratizácia objektu SZŠ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba 41332318 84,00 € 17.05.2017 07.06.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 Revízna kontrola PSN-EZS Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 SECURITON s.r.o. 35699124 168,89 € 17.05.2017 07.06.2017 Faktúra
DFBV/0056/17 Stravovanie zamestnacov za mesiac 4/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 281,52 € 15.05.2017 07.06.2017 Faktúra
DFSF/0005/17 Stravovanie zamestnancov za mesiac 4/2017, zo SF Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 40,80 € 15.05.2017 07.06.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 Komplexná služba za zneškodnenie infikovaného odpadu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MODRÁ PLANÉTA s.r.o. 31340083 70,00 € 10.05.2017 21.05.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 Miestny poplatok - OLO za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 265,44 € 10.05.2017 21.05.2017 Faktúra
DFBV/0053/17 poplatky za telefóne hovory za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 38,65 € 09.05.2017 21.05.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -136,06 € 09.05.2017 21.05.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 09.05.2017 07.06.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 Elektronické stravovacie poukážky 163 ks Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 550,94 € 05.05.2017 07.06.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 Prečistenie odpadovej kanalizácie pri blokoch B3,B1 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 45369623 216,00 € 04.05.2017 21.05.2017 Faktúra
DFBV/0048/17 čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 35,35 € 03.05.2017 21.05.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 Vodné,stočné,zrážky za obdobie 3.3.2017-4.4.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 942,12 € 24.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 A-toner HP C7115X, A-toner HP CE278A/CRG278, A-toner HP CE505X/CRG-719H, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 198,00 € 24.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 LEIFHENT mop NN profi cotton plus Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 79,97 € 24.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 neobmedzený hosting k doméne szsba.sk-za rok Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 36485161 71,76 € 24.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 261,91 € 20.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFSF/0004/17 Stravovanie zamestnancov zo SF za obdobie 3/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 73,40 € 19.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 Stravovanie zamestnancov za obdobie 3/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 506,46 € 19.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 Elektronické stravovacie poukážky 203 ks Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 686,14 € 19.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 10.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 Poskytnuté služby pre tel.číslo 0904773020, za obdobie od 1.3.2017-31.3.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 40,98 € 10.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 331,80 € 10.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -1 860,90 € 07.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -10,12 € 04.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 VEMA - Seminár PAM 32.01-Bratislava 22.03.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 VEMA ,s.r.o. 31355374 60,00 € 30.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0034/17 BVS-vodné,stočné za obdobie od 3.2.2017-2.3.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 912,31 € 24.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 Stredná zdr. škola SV.Vincenta - štartovné na súťaž - Prvej pomoci Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Stredná zdr. škola SV. Vincenta DE P 17 novembra 1056 00607355 25,00 € 21.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 SPP- dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 348,02 € 21.03.2017 27.04.2017 Faktúra