Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2196

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0030/17 Tomáš Mészároš-PINO-stravovanie zamestnancov za mesiac 2/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 356,04 € 16.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSF/0003/17 Tomáš Mészároš-PINO-stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 2/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 51,60 € 16.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 Matej Gavlík-prečistenie kanalizácie tlakovým vozidlom Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 45369623 192,00 € 16.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 PAPERA- čistiace a hygienické prostriedky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 PAPERA s.r.o. Čerešňova 17 46082182 425,36 € 15.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 O2 Slovakia za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 30,26 € 10.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 GGFS s.r.o.-elektronické stravovacie poukážky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 540,80 € 09.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0022/17 Zasklenie okna Blok B2-suterén-posilovňa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Milan Minárik 22642846 220,00 € 09.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 Miestny poplatok-OLO za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 265,44 € 09.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 BVS-vodné,stočné,voda z povrchového odtoku oa 1.1.2017-2.2.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 137,14 € 09.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 Slovak Telekom za obdobie 1.2.2017-28.2.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 09.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR - členský príspevok na rok 2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 35508086 130,00 € 07.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 Veólia-dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 519,47 € 07.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 ŠEVT-tlačivá Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 18,30 € 02.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 SPP-vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie-fakturačné obdobie 1.1.2017-31.1.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 434,22 € 27.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 Tomáš Mészároš-PINO,stravovanie zamestnancov za mesiac 1/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 379,50 € 15.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSF/0002/17 Tomáš Mészároš-PINO,stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 1/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 55,00 € 15.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 GGFS s.r.o.- Elektronické stravovacie poukážky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 412,36 € 09.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 O2 Slovakia za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 35,33 € 09.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 Slovak Telekom za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 09.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 Hlavné mesto SR-miestny poplatok - OLO za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 215,67 € 09.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 Veólia-dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 3 825,55 € 07.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 Autobusová doprava z Bratislavy do Paradise , v termíne 23.1.2017 a 27.1.2017-LVK Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ARGOtrans Bánová s.r.o. Oslobodenie 59 50154702 800,00 € 01.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 LVVK v termíne 23.1.2017-27.1.2017-vyúčtovacia faktúra Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RHL spol.s.r.o. : Stránske 358,Rajecké Teplice 44574908 1 976,00 € 01.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 Veólia - dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 1 055,80 € 30.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 BVS- vodné,stočné,zrážky za obdobie 3.12.2016-31.12.2016 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 722,83 € 26.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 VEMA- seminár PAM 32.00 Bratislava Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 VEMA ,s.r.o. 31355374 60,00 € 23.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 2 534,32 € 19.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 O2 za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 27,12 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 Elektronické stravovacie poukážky 1/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 395,46 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 Stravné za mesiac 12/2016 pre zamestnávateľa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 311,88 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra