Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5284
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0015/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 72,60 € | 17.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 251,81 € | 16.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 175,70 € | 16.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 244,22 € | 15.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 15.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 15.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 15.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 602,53 € | 12.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/17 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 338,09 € | 12.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 684,63 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1 099,48 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -33,89 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 10.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 92,07 € | 10.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | dvojdrez, stojan na nádoby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 678,00 € | 10.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | výmena istiacich prvkov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 893,28 € | 10.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/17 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 506,63 € | 09.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 200,00 € | 09.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 474,24 € | 09.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra |