Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5284
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0202/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 26,71 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 675,84 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/17 | prednášky v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 140,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/17 | prednášky v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 80,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/17 | zrezanie kmeňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 40,98 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 115,17 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/17 | strava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 152,28 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 364,98 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 319,99 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 49,63 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 127,38 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 145,92 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/17 | refundácia mzdových nákladov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 215,64 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/17 | výmena svetiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 130,40 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/17 | oprava svietidla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 49,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/17 | pranie, prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra |