Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0210/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 149,74 € | 29.11.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0042/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 149,74 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/0209/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 164,74 € | 28.11.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0043/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 531,97 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0040/24 | Objednávame si u Vás papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 91,94 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0039/24 | Objednávame si u Vás papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 82,92 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/0208/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 51,69 € | 27.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 282,63 € | 27.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
VO/0041/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 164,74 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0469/24 | hosp.činnosť - mimoriadne práce 2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 2 000,00 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/24 | hosp.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 500,00 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 48,21 € | 26.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
VO/0038/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 51,69 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0467/24 | Deratizácia - G a ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 382,76 € | 25.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 216,22 € | 25.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
VO/0037/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 48,21 € | 25.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0465/24 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 551,15 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0466/24 | Oprava umývačky riadu HT9 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 215,40 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0204/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 250,32 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra |