Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0176/20 | Asc agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 469,00 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | telefóny 5/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 13,38 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 42,35 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | telefóny 5/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,29 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 233,22 € | 08.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 295,90 € | 08.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -140,42 € | 08.06.2020 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/20 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -286,83 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 304,47 € | 03.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 418,86 € | 03.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 81,84 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 206,81 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | deratizácia priestorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | plyn 6/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | plyn 6/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/20 | plyn 6/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | ochr.pracovné pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 71,16 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 594,58 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 03.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra |