Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5929
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0201/21 | oprava vodoinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 875,00 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | vývoz odpadu ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 11.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -658,16 € | 10.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,50 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | služby BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,00 € | 09.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | el.energia 6/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,38 € | 09.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,52 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 300,00 € | 08.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/21 | el.energia 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 245,11 € | 08.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 851,12 € | 07.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 436,36 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 1 485,00 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | deratizácia,dezinsekcia priestorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 390,00 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | účovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 300,00 € | 07.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | el.energia 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 547,22 € | 07.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | el.energia 6/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 07.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | kuch.riad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 206,11 € | 04.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 79,00 € | 04.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/21 | stravné žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 165,80 € | 03.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra |