Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0071/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 31,37 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/21 | Rúška, respirátory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 424,80 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | Oprava váh - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ján Žilavý | 36981761 | 120,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/21 | poistné Školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 681,36 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 386,10 € | 16.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0299/21 | elektrická enegia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 277,73 € | 16.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | odvoz zmiešaného objemného odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 10.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 407,54 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/21 | telekomunikačné služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,24 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/21 | účastnícky poplatok - správa registratúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Asociácia správcov registratúry | 79797979 | 98,00 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 309,34 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,22 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0067/21 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 154,23 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | elektrická energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | Dobropis - pečiatková farba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -6,42 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/21 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 920,96 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 386,68 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0275/21 | Inštalácia kopírky Xerox -G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 48,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | telekomunikačné služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,85 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/21 | dezinsekcia -Školský dvor, škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 534,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |