Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/23 | plyn - preddavok Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 696,98 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 82,40 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Ponorný mixér | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 68,30 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | HDMI kabeláž - projektory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 3 497,20 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | plyn Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 142,00 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | pracovné rukavice ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ENTER 21 s.r.o. | 47368497 | 36,36 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 244,09 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 58,59 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 186,34 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 242,81 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | GDPR 3/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 345,00 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | spracovanie miezd 2/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 990,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 741,17 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1 166,06 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | krtkovanie, vodoinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 340,00 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | služby správy registratúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Lukáš Kapralčík | 54010080 | 2 390,00 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |