Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0037/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 12,90 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | tech.údržba kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 216,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | preklad odb.lit. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/21 | hav.výjazd-oprava vým.tepla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 110,40 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/21 | čist.+hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 20.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 141,27 € | 19.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 225,00 € | 18.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 341,98 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 343,20 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 24,48 € | 14.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/21 | Oprava kotla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 219,60 € | 14.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/21 | počít.sieť SANET 4-6/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 162,18 € | 13.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 49,45 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 147,77 € | 12.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 75,75 € | 12.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | servis kosačky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 66,00 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 2 047,00 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |