Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5177

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/322/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 31,94 € 12.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/330/17 Káva Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 99,60 € 12.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/332/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 282,91 € 12.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/324/17 Oprava veľkokuchynského zariadenia Hotelová akadémia 31780466 Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 492,53 € 12.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/328/17 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 574,31 € 12.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/331/17 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 683,51 € 12.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/327/17 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 532,06 € 12.09.2017 06.11.2017 Faktúra
DFBV/315/17 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 53,60 € 08.09.2017 22.09.2017 Faktúra
DFBV/316/17 Kópie kopírka Aficio Hotelová akadémia 31780466 RICOH Slovakia, s.r.o. 31331785 21,88 € 08.09.2017 22.09.2017 Faktúra
DFBV/317/17 Toner Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 97,30 € 08.09.2017 22.09.2017 Faktúra
DFBV/314/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 786,85 € 08.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/318/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 235,07 € 08.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/319/17 poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 91,63 € 08.09.2017 09.10.2017 Faktúra
DFBV/320/17 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 85,65 € 08.09.2017 09.10.2017 Faktúra
DFBV/307/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 650,47 € 04.09.2017 22.09.2017 Faktúra
DFBV/308/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 565,08 € 04.09.2017 22.09.2017 Faktúra
DFBV/309/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 30,58 € 04.09.2017 22.09.2017 Faktúra
DFBV/310/17 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 20,90 € 04.09.2017 22.09.2017 Faktúra
DFBV/311/17 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 207,00 € 04.09.2017 22.09.2017 Faktúra
DFBV/312/17 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 22,00 € 04.09.2017 22.09.2017 Faktúra