Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3422

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0250/23 papierové utierky v rolách Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 169,06 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
79/2023 25 ks ESET licencie PC/1 rok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 930,00 € 19.09.2023 28.09.2023 Objednávka
DFBV/0244/23 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 090,47 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 234,18 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 167,02 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 set top BOX Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 83,10 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 51,78 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 školenie "ROLA OPATROVATEĽA" Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PUROTECH, s.r.o. 54028311 499,00 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
77/2023 LED svietidla Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 1 499,71 € 18.09.2023 25.09.2023 Objednávka
78/2023 Sanitárny materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 3 868,91 € 18.09.2023 25.09.2023 Objednávka
DFBV/0241/23 pravidelná kvartálna prehliadka systému EPS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 600,00 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 762,52 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0239/23 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 762,52 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 101,44 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0237/23 siete proti hmyzu, žalúzie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 9 372,73 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0232/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 631,30 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0235/23 zmluvný servis výťahov 8/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0228/23 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 2 071,12 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0236/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 343,64 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 219,00 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra