Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3047

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0236/24 Vykonanie analýty podkladov pre vypracovanie dokumentácie civilne ochrany obyv. Spojená škola Tokajícka 30866499 MG DOKUMENT, s.r.o. 52591387 660,00 € 24.09.2024 19.10.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0234/24 Hrnčiarska hlina, glazúra tekutá - vyúčtovacia fa Spojená škola Tokajícka 30866499 PECE spol.s r.o. 36618233 349,80 € 23.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0235/24 Pingpongový stôl Cornilleau PRO 510 - 1ks, ping. loptičky, ping. rakety (Nadácia TIPSPORT, KZ72c) Spojená škola Tokajícka 30866499 ProfiTTsport, s.r.o. 47614281 1 359,39 € 20.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB1/0233/24 Odborné maľovanie budovy C a D Spojená škola Tokajícka 30866499 Cerkam Facility Services s.r.o. 53599446 8 992,08 € 19.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0232/24 Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 81,00 € 19.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0231/24 SoundBar Trust Arys PC Soundbar Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 35,47 € 19.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0229/24 Online školenie - Novela zákona o VO a PLZ v EP dňa 10.9.2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 ASVO, s.r.o. 55566804 80,00 € 17.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0227/24 Maliarsky stojan - Washington 10ks - vyúčtovacia fa Spojená škola Tokajícka 30866499 M-Link 45872775 653,50 € 17.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0226/24 Rysovacie dosky 20ks (Platba PK) Spojená škola Tokajícka 30866499 Umelecké potreby Lýdia Komorová 41243277 693,50 € 17.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB1/0228/24 Kompresor SPARMAX TC-610Hplus 1ks, airbrush pištok 2ks (úhrada VPD č. 80/2024) Spojená škola Tokajícka 30866499 Matej Baláž - StreetKolor.sk 47681705 341,49 € 17.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFB1/0224/24 Materiál na krúžkovú činnosť - kartóny, pásky, gumy, ceruzky Spojená škola Tokajícka 30866499 ARKA, a.s. 36523496 120,85 € 13.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0222/24 Elektrická energia za obdobie 8/2024 - preplatok (dobropis) Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 -1 668,17 € 13.09.2024 03.10.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0223/24 Elektrická energia za obdobie 8/2024 - preplatok (dobropis) Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 -249,63 € 13.09.2024 03.10.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0225/24 Baliaci papier hnedý 6ks (Platba PK) Spojená škola Tokajícka 30866499 LEPAS, spol. s r.o. 36375446 27,80 € 13.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB1/0221/24 Tepelná energia za obdobie 8/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3,88 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0220/24 Poplatky za telekomunikačné služby 8/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 8,28 € 06.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0218/24 PC zostava bitCore OptimMAX + monitor DELL E2723H 27" IPS FHD (26 ks) Spojená škola Tokajícka 30866499 bitCore, s.r.o. 46352325 25 477,40 € 05.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0217/24 Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 12,78 € 05.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0219/24 Notebook Lenovo IdeaPad Slim - 2ks, dokovacia stanica Lenovo ThinkPad - 1ks, Brašna na notebook 2ks, myš 2ks Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 354,55 € 05.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0216/24 Dodávka zemného plynu 9/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 04.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0215/24 Počítačové služby za mesiac 08/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 1 100,00 € 04.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0214/24 Affinity V2 Universal Licence - Education (20 ks licencií k softvéru) Spojená škola Tokajícka 30866499 Digital River Ireland, Ltd. 0 1 980,00 € 03.09.2024 18.09.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DFB1/0212/24 Záloha za spotrebný materiál (VS:244901231261) - vyúčtovacia faktúra Spojená škola Tokajícka 30866499 3DJake 0 208,63 € 02.09.2024 05.09.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DFB1/0211/24 Výkon zodpovednej osoby 9/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 02.09.2024 18.09.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DFB1/0209/24 Zrážky (Odb. m.: Tokajícka 24 - byty - OM00113007) Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 6,76 € 02.09.2024 18.09.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DFB1/0210/24 Zrážky za 8/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 349,68 € 02.09.2024 18.09.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DFB1/0213/24 Učebnice (Ministerské FP na učebnice) Spojená škola Tokajícka 30866499 Orbis Pictus Istropolitana 00173232 1 305,20 € 02.09.2024 18.09.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DFB1/0208/24 Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 33,52 € 26.08.2024 18.09.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DFB1/0207/24 Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 81,00 € 21.08.2024 05.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0206/24 Dodávka zemného plynu 8/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 19.08.2024 05.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra