Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0304/17 | vyúčtovanie el.energie 12/17-nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 42,68 € | 09.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0303/17 | zrážky 12/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,02 € | 09.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0301/17 | poplatok za pevnú linku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 11,40 € | 09.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0001/18 | stravné poukážky TR 700ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 444,80 € | 08.01.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0302/17 | zrážky 12/17 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 08.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0299/17 | mesačný poplatok za mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,06 € | 29.12.2017 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0297/17 | inzercia školy-"MY - regionálne noviny" | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 288,00 € | 15.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0296/17 | účtovnícke práce 11/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 840,00 € | 15.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0295/17 | seminár PAM 32.04 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0298/17 | poplatok za odvoz odpadu 11/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 14.12.2017 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0294/17 | BURDA,BURDA PLUS - predplatné 2018 (VF) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 73,46 € | 14.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0291/17 | prenájom a pranie rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 11.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0293/17 | vyúčtovanie za dodávku tepla 11/2017 - dobropis | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -375,76 € | 11.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0292/17 | služby technika BTS a PO 4.Q.2017+služby PZS 2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 150,00 € | 11.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0290/17 | poplatok za odvoz odpadu 12/17 (mylná) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 165,90 € | 11.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0289/17 | SME týždeň - predplatné 2018 (VF) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 201,00 € | 08.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0288/17 | vodné a stočné obd. 25.10.-27.11.17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 216,22 € | 08.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0287/17 | služby Virtuálnej knižnice 11/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0286/17 | vyúčtovanie el.energie 11/2017 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 28,96 € | 07.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0283/17 | hlasová služba VoIP+mesačný poplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 30,78 € | 06.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra |