Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2992

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0058/18 tonery Spojená škola Tokajícka 30866499 Magic Print s.r.o. 36617661 192,20 € 28.03.2018 07.05.2018 Faktúra
DFB1/0057/18 výučba lyžovania a snowboardingu-LVVK Spojená škola Tokajícka 30866499 TdiSdi Slovakia, s.r.o. 45527211 250,00 € 27.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0056/18 mesačný poplatok za mobil Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 34,80 € 22.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0055/18 seminár PAM 33.01 Spojená škola Tokajícka 30866499 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 22.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0054/18 vodné a stočné 25.1.-24.2.18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 158,26 € 16.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0053/18 oprava Renault Kangoo Spojená škola Tokajícka 30866499 Autoopravovňa u Alexandra 11894601 24,00 € 16.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFB1/0048/18 hlasová služba VoIP+mesačný poplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 25,88 € 13.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0047/18 IT služby 2/2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 960,00 € 13.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0052/18 strava pre 30 žiakov LVVK Spojená škola Tokajícka 30866499 Ing. Tibor Šenkár-TIPO 43413820 1 800,00 € 13.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0051/18 za skipasy v LS Janovky-Zuberec-LVVK Spojená škola Tokajícka 30866499 ROHÁČE, s.r.o. 31585981 1 280,00 € 13.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0050/18 ubytovanie pre 30 žiakov-LVVK Zuberec Spojená škola Tokajícka 30866499 Ubytovňa Zuberec s.r.o. 50559451 1 440,00 € 13.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0049/18 účtovnícke práce 2/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Ing.Szabóová Beata 43777058 880,00 € 13.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0046/18 vyúčtovanie dodávky tepla 2/18-nedoplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská teplárenská 35823542 1 245,93 € 12.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0045/18 Virtuálna knižnica 2/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 12.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0044/18 oprava a servis auta Renault Kangoo BA-041JD Spojená škola Tokajícka 30866499 Autoopravovňa u Alexandra 11894601 704,90 € 09.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0043/18 vyúčtovanie za dodávku el.energie 2/2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 136,72 € 08.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0042/18 vyúčtovanie za dodávku el.energie 2/2018 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovakia energy s.r.o. 36807702 43,94 € 07.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0041/18 poplatok za telekomunikačné služby-pevná sieť Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 11,40 € 07.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0040/18 zrážky 2/18 Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 266,53 € 07.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFB1/0039/18 zrážky 2/18 - školník Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 4,43 € 07.03.2018 13.04.2018 Faktúra