Faktúry
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0509/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Balito | 45688788 | 216,00 € | 24.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0516/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kika Nábytok Slovensko | 35883103 | 806,10 € | 24.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0504/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 112,09 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0508/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 208,74 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0507/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 30,96 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFSF/0001/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO-Zlaté piesky | 0259 | 2 720,00 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0503/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TELESYS Slovakia | 31333079 | 117,00 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0506/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 887,77 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0505/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 241,12 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0502/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 223,33 € | 12.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0501/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 164,69 € | 12.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0489/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 140,92 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0500/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0499/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,26 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0498/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,09 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0497/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0496/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,02 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0495/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0494/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,29 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0493/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,04 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0492/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 157,50 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0491/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0490/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ing.Peter Kedláč-APIMED | 37032569 | 213,40 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0488/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 302,33 € | 10.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0487/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 29,94 € | 10.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0485/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 143,47 € | 07.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0486/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 232,26 € | 07.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0483/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 96,31 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0484/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 017,59 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0482/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 390,00 € | 06.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra |