Faktúry
Počet záznamov: 10171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0405/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 566,00 € | 23.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 798,52 € | 23.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 273,55 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 17,52 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 283,18 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 23,20 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/17 | pomôcky pre činnostné terapie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Color de Luxe s.r.o. | 44808836 | 30,00 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/17 | voda Pri vinohradoch JZ 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 387,85 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/17 | voda Podbrezovská 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 156,13 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/17 | voda Pri vinohradoch JL 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 231,82 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 278,00 € | 19.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/17 | spotrebný materiál na priemyselný valcový žehlič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 110,00 € | 19.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 157,91 € | 19.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 280,44 € | 18.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 506,24 € | 18.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/17 | workshop - využitie pohybu a tanca v aktivizácii s ľuďmi s demenciou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OZ Terapeutika | 42255660 | 70,00 € | 17.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 99,58 € | 17.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 93,02 € | 17.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 82,63 € | 17.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 607,33 € | 16.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 28,26 € | 16.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 121,54 € | 16.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 92,50 € | 16.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/17 | Daň z nehnuteľnosti 2017 - 1. splátka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 5 898,69 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/17 | účtovníctvo 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/17 | služby mobilnej TKS 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,07 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/17 | internet Strelkova 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/17 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 641,51 € | 15.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 310,33 € | 15.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra |