Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0325/24 | za doménu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/24 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 613,40 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/24 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 43,00 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/24 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 147,03 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV/0001/24 | Varný kotol ELR 782 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o. | 36550809 | 3 801,60 € | 25.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0324/24 | ročná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 396,00 € | 25.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0323/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 290,34 € | 24.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/24 | za repasované tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 240,00 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0320/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 116,37 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0319/24 | oprava Kuboty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 77,16 € | 20.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0317/24 | za siete na okná | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Cevaservis LP s.r.o. | 55565948 | 588,00 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0316/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 258,72 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0315/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 43,08 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0314/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 280,24 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0318/24 | za chladničku, odpadový kôš a vrecia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 460,89 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0309/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 46,83 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0306/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 396,84 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0305/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 113,77 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0303/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 569,30 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0302/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 709,59 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |