Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0253/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,90 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 227,14 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/20 | za toaletný papier pre PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 204,00 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 60,91 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/20 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/20 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/20 | za počítačové služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 207,10 € | 04.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 148,16 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 476,90 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 245,93 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/20 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/20 | rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 227,70 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/20 | za ND ku kosačke | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 88,42 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/20 | za opravu bezpečnostného systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 94,01 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 71,45 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 199,66 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/20 | za toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 135,60 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 389,94 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/20 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 550,91 € | 28.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 343,67 € | 28.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra |