Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0133/22 | za plánovanú jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 194,50 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/22 | za magn. kľúče k ručnému ovládaniu postelí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 171,06 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 806,13 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 12,56 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 70,58 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 324,77 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,41 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 239,15 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | za opravu el. inštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 440,04 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 176,07 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,57 € | 04.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 58,90 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 31,67 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | za kontrolu EPZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 03.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | za paušál a batériu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 175,00 € | 02.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,92 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,93 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 635,09 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 637,58 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |