Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0162/20 | Faktúra za softvér -prevod ,využitie práv MRP vizuálny systém, Základ systému pre OS Win 7/8/10 Podvojné účtovníctvo pre OS Win 7/8/10 školská verzia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MRP - KOMPANY, spol s r.o. | 36031682 | 3,48 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0051/20 | Objednávame si u Vás opravu a výmene práce svietidiel | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Tomáš Kögler T&T elektroinštalácie | 44501196 | 1 508,30 € | 30.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0160/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.10. 2020 - 08.11.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 36,12 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 24,95 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/20 | Faktúra za nákup vysávača - Electrolux EEG44IGM EasyGO | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | NAY a.s. | 35739487 | 80,89 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/20 | Faktúra za nákup materiálu - upratovacie pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 227,35 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0049/20 | Objednávame si u Vás upratovacie pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 227,36 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0050/20 | Objednávame si u Vás techniku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | NAY a.s. | 35739487 | 80,89 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0155/20 | Faktúra za Basketbalový kôš Spartan Acryl Board | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARIANE SK, s.r.o. | 44570465 | 329,00 € | 19.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/20 | Faktúra za nákup športových produktov - projekt " Otvorená škola" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 154,12 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | Faktúra za nákup športových produktov - " Otvorená škola" - Gala Boston basketbalová lopta | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 219,53 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0046/20 | Objednávame si u Vás športové potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARIANE SK, s.r.o. | 44570465 | 329,00 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0151/20 | Faktúra za vodné, stočne za obdobie 06.10.2020 do 05.11.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za december 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 454,90 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 206,88 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
210/2020 | Zmluva č.ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | Iné | 39,60 € | 11.11.2020 | 12.11.2020 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0149/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 255,46 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.10.2020 31.10.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,22 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | Faktúra za Odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodov, elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr230V,vypracovanie správ podľa STN331500, STN 332000-6,STN EN 623 05 1-4, STN 331610 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 271,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |