Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0039/21 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január-Marec /2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Marec 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | Faktúra za Príručku mzdovej účtovníčky (2021) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 15,47 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 152,00 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | Faktúra za školenie - Webinár PAM - online 26.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
VO/0012/21 | Objednávame si u Vás Príručku mzdovej účtovníčky (2021) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 15,47 € | 25.03.2021 | 08.04.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0035/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.02. 2021 - 08.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 34,55 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.02.2021 do 05.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 184,43 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Február 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.02.2021 - 28.02.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,67 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0011/21 | Objednávka školenia s názvom Seminár k novinkám PAM 36.01 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 42,00 € | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0029/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2021 - 28. 02. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,72 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | Úhrada za poistenie majetku od 20. 03. 2021 do 19. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za február 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 188,00 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0010/21 | Objednávka na vytriedenie a skartovanie agendy z archívu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SLOVKOR-M, s r.o. | 35799340 | 395,00 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0025/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.01. 2021 - 08.02.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.12. 2020 - 08.01.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 36,64 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |