Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2377
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0021/23 | Objednávame si u Vás odstránenie upachtia kanalizačných potrubí - čistenie, monitorovanie a diagnostikovanie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 636,00 € | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0020/23 | Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Zárecký | 32828276 | 936,00 € | 20.04.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0049/23 | Faktúra za programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Michal Prenner | 75565854 | 621,98 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2023 - 08. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | Faktúra za LED pásiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Oldřich Horáček | 76065901 | 44,22 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | Faktúra za programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | RLX components s. r. o. | 31389457 | 162,90 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | Faktúra za káble | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Techfun s. r. o. | 52773299 | 55,70 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Marec/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | Faktúra za elektrinu za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 236,44 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,97 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | Faktúra za školské tlačivá na školský rok 2023/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 273,08 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0016/23 | Objednávame si u Vás programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | RLX components s. r. o. | 31389457 | 162,90 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0017/23 | Objednávame si u Vás káble | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Techfun s. r. o. | 52773299 | 55,70 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0018/23 | Objednávame si u Vás LED pásiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Oldřich Horáček | 76065901 | 44,22 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0019/23 | Objednávame si u Vás programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Michal Prenner | 75565854 | 621,98 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0041/23 | Vyúčtovacia faktúra za vodu a stočné za obdobie 06. 04. 2022 - 05. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 355,09 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0015/23 | Objednávame si u Váš školské tlačivá na školský rok 2023/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 890,55 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0040/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 04. 2023 do 30. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra |