Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/23 | Faktúra za elektrinu za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 236,44 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,97 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | Faktúra za školské tlačivá na školský rok 2023/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 273,08 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0016/23 | Objednávame si u Vás programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | RLX components s. r. o. | 31389457 | 162,90 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0017/23 | Objednávame si u Vás káble | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Techfun s. r. o. | 52773299 | 55,70 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0018/23 | Objednávame si u Vás LED pásiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Oldřich Horáček | 76065901 | 44,22 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0019/23 | Objednávame si u Vás programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Michal Prenner | 75565854 | 621,98 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0041/23 | Vyúčtovacia faktúra za vodu a stočné za obdobie 06. 04. 2022 - 05. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 355,09 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0015/23 | Objednávame si u Váš školské tlačivá na školský rok 2023/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 890,55 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0040/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 04. 2023 do 30. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 73,28 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0014/23 | Objednávame si u Vás online seminár Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom eGovernmente dňa 13. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 40,00 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0037/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 295,24 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | Faktúra za Vasárnap 2023/007 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 190,80 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2023" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum | 37986635 | 47,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0013/23 | Objednávame si u Vás prenájom miestnosti dňa 27. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Alžbeta Časná | 31112684 | 500,00 € | 24.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0034/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 400,59 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 68,39 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |