Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0066/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 37,20 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 328,62 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/19 | odberná skúška el. spotrebičov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre | 46522913 | 990,00 € | 08.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | telefón 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,80 € | 08.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/19 | telefón 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | šj telefón 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 08.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 652,58 € | 06.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 490,39 € | 06.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | zrážky 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 113,90 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/19 | vodné a stočné 4/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 706,60 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 688,02 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | šj zemný plyn | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 13,00 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/19 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 226,85 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 355,72 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/19 | toner, USB | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 220,42 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/19 | šj revízia a mazanie výťahu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 65,00 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/19 | šj časopis | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 35908718 | 45,05 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 420,68 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 684,31 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 405,44 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra |