Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0066/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 37,20 € 09.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0067/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 328,62 € 09.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 odberná skúška el. spotrebičov Gymnázium Pankúchova 30778956 TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre 46522913 990,00 € 08.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 telefón 4/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 10,80 € 08.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 telefón 4/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 57,98 € 08.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 šj telefón 4/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 19,99 € 08.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFSJ/0064/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 652,58 € 06.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0065/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 490,39 € 06.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 zrážky 4/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 113,90 € 06.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 vodné a stočné 4/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 706,60 € 06.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFSJ/0063/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 688,02 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 šj zemný plyn Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 13,00 € 03.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFSJ/0061/19 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 226,85 € 02.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0062/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 355,72 € 02.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 toner, USB Gymnázium Pankúchova 30778956 Grex SK s.r.o. 44015682 220,42 € 02.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 šj revízia a mazanie výťahu Gymnázium Pankúchova 30778956 ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok 30940630 65,00 € 02.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 šj časopis Gymnázium Pankúchova 30778956 RAABE, Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 35908718 45,05 € 02.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFSJ/0060/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 420,68 € 29.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0058/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 684,31 € 23.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0059/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 405,44 € 23.04.2019 03.05.2019 Faktúra