Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0093/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 148,93 € 24.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFSJ/0094/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 786,85 € 24.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFSJ/0095/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 527,41 € 24.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFSJ/0092/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 514,86 € 20.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFSJ/0090/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 138,43 € 19.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFSJ/0091/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 338,82 € 19.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 seminár Gymnázium Pankúchova 30778956 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,99 € 18.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFSJ/0089/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 738,21 € 17.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 bio odpad 5/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 22,80 € 14.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFSJ/0088/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 626,22 € 14.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 šj el. energia 5/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 637,46 € 13.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 el. energia 5/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 237,32 € 13.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 stravovanie 5/2019 - režijné náklady Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 398,20 € 12.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 teplo doplatok 5/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 657,64 € 12.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 stravovanie 5/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 119,46 € 12.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFSF/0009/19 stravovanie 5/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 30778956 25,34 € 12.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 teplo doplatok 1,2,3,4, 2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 860,70 € 11.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFSJ/0087/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 701,80 € 11.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 servis EZS Gymnázium Pankúchova 30778956 Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava 35738553 66,00 € 10.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFSJ/0085/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 561,88 € 10.06.2019 03.07.2019 Faktúra