Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6389

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0048/18 Tonery Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 46,22 € 02.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DF/0049/18 Tonery Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 1 547,15 € 02.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DF/0043/18 Herecký výkon v divadelnom predstavení Divadlo Aréna 30777810 Aplaus s.r.o. 47601141 150,00 € 01.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DF/0044/18 Prenájom reklamných plôch v termíne od 21.01.2018-28.01.2018- Kampaň Kino Aréna 01/2018 Divadlo Aréna 30777810 RENGL Slovensko s.r.o. 35877979 160,56 € 01.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DF/0045/18 Účtovné práce za mesiac Január 2018 Divadlo Aréna 30777810 UCT domina s.r.o. 47488972 990,00 € 01.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DF/0046/18 Služby na divadelných predstaveniach Divadlo Aréna 30777810 UCT domina s.r.o. 47488972 65,00 € 01.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DF/0047/18 Poradenstvo pri ochrane osobných údajov Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 01.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DF/0041/18 Tlač programov Divadla Aréna Február 2018 Divadlo Aréna 30777810 Ultra print s.r.o. 31399088 468,00 € 31.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DF/0042/18 Žiarovky do svetiel (spotreba) Divadlo Aréna 30777810 INTERLUX Lighting spol.s 35804751 165,23 € 31.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DF/0066/18 Telekomunikačné služby;pevná sieť Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 179,22 € 31.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DF/0040/18 Tlač billboardov a citylightov Kino Aréna 02/2018 Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 279,36 € 30.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DF/0036/18 Repre; kávové kapsule Divadlo Aréna 30777810 Kávička.SK s.r.o. 46306595 237,60 € 29.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0037/18 Tlač billboardov a citylightov (Bankári) Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 334,08 € 29.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0038/18 Reklamné služby Kino Aréna Január 2018 Divadlo Aréna 30777810 ABC produkčná s.r.o. 46353330 289,44 € 29.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0035/18 Herecký výkon v divadelnom predstavení Divadlo Aréna 30777810 CreatiZ s.r.o. 48298743 130,00 € 29.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0039/18 Preprava filmu PRAHA-BRATISLAVA; Gold Rush Divadlo Aréna 30777810 SPED ART Pavel Štorek 49650912 38,85 € 29.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0030/18 Tantiémy Divadlo Aréna 30777810 Dilia 65401875 205,20 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0031/18 Práce vo výške pomocou horolezeckej techniky Divadlo Aréna 30777810 High Creation s.r.o. 47046767 60,00 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0032/18 Herecký výkon v divadelnom predstavení Divadlo Aréna 30777810 WATER LILY s.r.o. 45525382 360,00 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0033/18 Poistenie budovy na rok 2018-2019 Divadlo Aréna 30777810 Kooperatíva poisťovňa a.s. 00585441 4 428,72 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0034/18 Baterky Divadlo Aréna 30777810 MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. 36537853 189,83 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0025/18 Svetelné práce za mesiac December 2017 Divadlo Aréna 30777810 Martina Trnková 51129531 1 222,00 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0023/18 Herecký výkon v divadelnom predstavení Divadlo Aréna 30777810 FIFTH FOX REFLECTOR s.r.o. 35893338 432,00 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0026/18 Herecký výkon v divadelnom predstavení Divadlo Aréna 30777810 Aplaus s.r.o. 47601141 130,00 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0027/18 Tantiémy Divadlo Aréna 30777810 LITA, autorská spoločnosť 420166 969,12 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0029/18 Catering pri príležitosti premiéry predstavenia zo dňa 03.12.2017 Divadlo Aréna 30777810 SEBA,Senator Banquets,s.r.o. 35715782 4 923,06 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0022/18 Vkladaná inzercia v denníku SME dňa 01.2018 a 20.01.2018 Divadlo Aréna 30777810 PETIT PRESS, a.s. 35790253 1 200,00 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0028/18 Telekomunikačné služby Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 528,77 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0024/18 Čistiace potreby Divadlo Aréna 30777810 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 338,98 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF/0016/18 Záhradnícke práce za mesiac December 2017 Divadlo Aréna 30777810 Róbert Horváth 45723621 189,00 € 23.01.2018 25.01.2018 Faktúra