Faktúry
Počet záznamov: 6389
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0142/18 | Licenčné poplaky opera Bohéma | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 505,84 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0137/18 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 276,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0138/18 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 412,80 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0136/18 | Reklamné služby za mesiac február 2018. | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0139/18 | Monitoring medii | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0143/18 | Poradenské služby v oblasti BOZP za mesiac február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0134/18 | Protipožiarne služby za mesiac február | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 760,00 € | 02.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0133/18 | Prekladateľské služby Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | PaedDr. Ján Keresty, PhD | 40936996 | 250,00 € | 02.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0130/18 | Stravné lístky na mesiac Marec 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 451,98 € | 01.03.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0131/18 | Svetelné práce za mesiac Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 392,00 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0132/18 | Daňové poradenstvo za mesiac Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0125/18 | Svetelné práce za mesiac Január 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0126/18 | Služby na divadelných predstaveniach v mesiaci Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 90,00 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0127/18 | Účtovné práce za mesiac Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 990,00 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0128/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME dňa 24.02.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0129/18 | Mikrofóny a príslušenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | G-Tec Profesional s.r.o. | 35868929 | 1 231,20 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0121/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 180,00 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0122/18 | Revízia požiarnych klapiek; opravy nadrámec | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 190,50 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0123/18 | Revízia požiarnych klapiek | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 336,72 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0124/18 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek za mesiac Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 89,74 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0110/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 117,22 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0111/18 | Tlač programov Divadla Aréna; Marec 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0112/18 | Prenájom informačných plôch | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 976,50 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0114/18 | Ladenie klavírneho krídla na dňa 15.02.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0115/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ArtJob s.r.o. | 47508183 | 180,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0116/18 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 513,38 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0117/18 | Grafické práce; Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 550,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0118/18 | Tlač billboardov a citylightov kampaň #dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 285,84 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0119/18 | Vodné-stočné | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 486,29 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0120/18 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 670,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra |