Faktúry
Počet záznamov: 6936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0627/18 | Tlač programov; Kino Aréna 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0626/18 | Prešetrenie trasy kanalizácie, kontola šachiet, odstrátenie poklopov a spätné osadenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Rigo - Havarijná služba | 11661917 | 619,20 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0628/18 | Osobná preprava Bratislava - Zlín a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 400,00 € | 24.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0625/18 | Tantiémy; KINO Aréna 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 385,84 € | 23.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0622/18 | Dodávka vody za mesiac 09/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 364,54 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0623/18 | Zabezpečenie účinkujúceho v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Braňo Mosný s.r.o. | 50885791 | 100,00 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0624/18 | tantiémy; Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Tamasa distribution | 49274787800022 | 450,00 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0621/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 120,00 € | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0617/18 | Služby a ubytovanie v hoteli Tatra; 10.11.2018 -11.11.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 120,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0619/18 | Licenčné odmeny na diela uvádzané divadlom | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 670,46 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0620/18 | Predplatné mesačnej tlače | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 702,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0618/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0616/18 | Dobropis k faktúre č. 2181126074 | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -54,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0615/18 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 405,02 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0614/18 | Pozvánky na premiéru hry "Masaryk/Štefánik" | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 50,40 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0613/18 | Prenájom informačných plôch v termíne 17.10.2018 - 23.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0612/18 | Preprava kulís zo skladu | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 16.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0606/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0608/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 180,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0609/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 150,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0611/18 | EPS odborná prehliadka zariadenia OP a OS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 565,62 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0610/18 | Manažment predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 84,27 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0607/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CreatiZ s.r.o. | 48298743 | 130,00 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0604/18 | Využitie siete Ticketportal na podujatia za mesiac 09/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 480,38 € | 12.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0605/18 | Sprostredkovanie umeleckého výkonu | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0602/18 | Zabezpečenie technickej výpomoci;September2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 11.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0603/18 | Daňové poradenstvo za mesiac September 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 11.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0600/18 | Cloud computing a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 11.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0601/18 | Pomocné práce na vrátnici; September 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 45,60 € | 11.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0598/18 | Tantiemy Kino Aréna; All The President´s Men | Divadlo Aréna | 30777810 | Park Circus Limited | 30777810 | 635,00 € | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |