Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0283/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina 14.6.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0282/22 | Tlač novín Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | A2 print, s. r. o. | 47821973 | 264,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0286/22 | TONER OKI ES8460-K | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 48,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0281/22 | Prenajom kancelárskych priestorov Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 014,67 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0277/22 | Inšpekcia dvíhacích zariadení | Divadlo Aréna | 30777810 | Magi Production s.r.o. | 45554951 | 252,00 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0278/22 | Prenajom videoprojektoru Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 100,00 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0280/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | Krysthalia, s.r.o. | 47567261 | 75,00 € | 17.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0279/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | Krysthalia, s.r.o. | 47567261 | 180,00 € | 17.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0274/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 150,00 € | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0276/22 | Obslu systemu zdvihania klietka azdvíhacieho systemu | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 3 690,00 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0275/22 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 161,10 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0273/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0272/22 | Toner OKI ES8460-C | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 151,20 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0136/22 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,77 € | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
DF/0271/22 | Výlepové plochy Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Lurity SK s. r. o. | 53635663 | 283,80 € | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0270/22 | Výroba scény Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Jána Palárika v Trnave | 00228681 | 20 484,14 € | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0269/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.05.2022 - 31.05.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0135/22 | úprava podstránky "Povinné zverejňovanie" (doplnenie editovateľného textového poľa) na webe www.divadloarena.sk | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 192,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
DF/0266/22 | Projekcia k predstavenie DRACULA | Divadlo Aréna | 30777810 | juraj demovič - demo | 37127306 | 3 300,00 € | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
DF/0268/22 | Prenájom sklady Rača 5/2022 vodne stocne | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,77 € | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |