Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8420

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0560/24 Spotreba vody Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 667,56 € 27.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DF/0563/24 Strážna služba december 24 Divadlo Aréna 30777810 AMG Security s.r.o. 46268995 3 223,01 € 27.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DF/0574/24 Tantiemy za mesiac 11/24 Divadlo Aréna 30777810 LITA, autorská spoločnosť 420166 1 152,61 € 31.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DF/0511/24 Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci Divadlo Aréna 30777810 Platypus & sons production s.r.o. 47325852 300,00 € 06.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DF/0554/24 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 180,00 € 22.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DF/0553/24 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 24,00 € 22.12.2024 02.01.2025 Faktúra
VO/0305/24 Darčekové predmety Divadlo Aréna 30777810 COMMERCIUM,spol.s.r.o. 17314682 426,00 € 17.12.2024 01.01.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0304/24 Na základe zmluvy si u Vás objednávame strážnu službu na mesiac JANUáR 2025 Divadlo Aréna 30777810 AMG Security s.r.o. 46268995 5 371,68 € 17.12.2024 27.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0303/24 Plazivý dym VARIO 6 (aqua LOW-fog Divadlo Aréna 30777810 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 44514557 15 850,80 € 17.12.2024 27.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0531/24 Pravidelná štvrťročná prehliadka zariadení Divadlo Aréna 30777810 Security systems s.r.o. 44295588 960,00 € 16.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DF/0557/24 Akustické obklady Divadlo Aréna 30777810 HOSU,s.r.o 47251824 8 913,72 € 22.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DF/0541/24 vybavenie baru Divadlo Aréna 30777810 Kema SK s.r.o. 31350658 45 834,07 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DF/0523/24 Novoročenka Divadlo Aréna 30777810 DMC, s.r.o. 36777455 210,00 € 13.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DF/0532/24 Odstránenie vlhnutia stien Divadlo Aréna 30777810 Metrostav Slovakia a.s. 47144190 6 422,63 € 16.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DF/0544/24 Foto služby Hirošima noja láska Divadlo Aréna 30777810 Bara Podola s.r.o 56370164 300,00 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DF/0558/24 vybavenie toaliet Divadlo Aréna 30777810 SIKO kúpeľne a.s. 43864074 7 456,89 € 19.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DF/0546/24 Grafické práce Divadlo Aréna 30777810 Ing. Michal Harvánek 41540042 100,00 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DF/0543/24 Grafické práce Divadlo Aréna 30777810 Ing. Michal Harvánek 41540042 300,00 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DF/0542/24 Grafické práce Divadlo Aréna 30777810 Ing. Michal Harvánek 41540042 700,00 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DF/0547/24 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/24 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 204,00 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra