Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0331/24 elektrická energia Obchodná akadémia 30775434 Západoslovenská energetika 36677281 1 820,80 € 11.12.2024 06.01.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0327/24 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Slovak Telekom - T - Com 35763469 25,49 € 11.12.2024 06.01.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0326/24 obedové karty Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 7,20 € 11.12.2024 06.01.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0325/24 strava zamestnancov Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 4 672,80 € 11.12.2024 06.01.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0324/24 obedy 8. ročník Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 963,70 € 11.12.2024 06.01.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0323/24 BOZP Obchodná akadémia 30775434 Milan Bojnanský 40961478 120,00 € 11.12.2024 06.01.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0330/24 ročný poplatok za údržbu SW Obchodná akadémia 30775434 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. 31387454 420,00 € 11.12.2024 06.01.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0353/24 PC príslušenstvo vyúčtovanie Obchodná akadémia 30775434 Alza.sk s.r.o. 36562939 488,28 € 18.12.2024 06.01.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0335/24 výmena okien Obchodná akadémia 30775434 BRAJMAR TRADE 44215690 3 544,50 € 18.12.2024 06.01.2025 Faktúra
DFBV/0348/24 Sprostredkovanie zahraničnej odbornej praxe ERASMUS+ vyúčtovanie Obchodná akadémia 30775434 ShipCon Limassol Ltd 12238276C 13 060,00 € 02.01.2025 06.01.2025 Faktúra
DFBV/0338/24 kopírovacie služby Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 162,61 € 18.12.2024 06.01.2025 Faktúra
DFBV/0337/24 utierky na ruky Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 592,80 € 18.12.2024 06.01.2025 Faktúra
DFBV/0334/24 žiarovka do dataprojektoru Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 270,00 € 18.12.2024 06.01.2025 Faktúra
DFBV/0341/24 pranie a prenájom rohoží Obchodná akadémia 30775434 Lindstrom 35742364 55,66 € 18.12.2024 06.01.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0344/24 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Orange Slovensko 35697270 55,01 € 18.12.2024 06.01.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0343/24 poistenie majetku Obchodná akadémia 30775434 Union poisťovňa 31322051 484,41 € 18.12.2024 06.01.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0342/24 čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 Admon s.r.o. 55726763 2 776,32 € 18.12.2024 06.01.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0333/24 revízia kotolne Obchodná akadémia 30775434 AKZ mont 36287750 985,00 € 18.12.2024 06.01.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0339/24 hygienické potreby Obchodná akadémia 30775434 ILLE - Papier - Service SK 36116947 264,43 € 18.12.2024 06.01.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0340/24 poštovné Obchodná akadémia 30775434 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 22,15 € 18.12.2024 06.01.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra