Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1821
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 28,31 € | 08.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 282,90 € | 08.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 10,25 € | 04.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 644,00 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 302,70 € | 04.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Pavol Prutkay - Electric Words | 11675543 | 203,20 € | 08.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 661,46 € | 11.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 271,04 € | 11.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 755,90 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | Mini chladnička, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 169,41 € | 14.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | Premietacie plátno | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 274,70 € | 11.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | revízia elektrospotrebičov | Obchodná akadémia | 30775434 | rt elektro | 50991175 | 1 590,00 € | 22.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,13 € | 22.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 347,84 € | 22.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | montáž systému APS | Obchodná akadémia | 30775434 | KADASA s.r.o. | 45971412 | 877,96 € | 22.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | reproduktory a kabeláž | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 195,87 € | 22.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | Vyučtovanie - registrácia domény | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 19,67 € | 30.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | odborný kurz - Erasmus | Obchodná akadémia | 30775434 | Tenerife Job Training S.L. | B76523703 | 495,00 € | 29.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | vstupenky | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 255,00 € | 29.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | Oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 482,00 € | 29.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |