Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1484

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0148/25 výkon zodpovednej osoby Obchodná akadémia 30775434 osobnyudaj.sk 50528041 47,97 € 06.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0150/25 vyúčtovanie športové pomôcky (suma bude znížená o vratku 12,90 eur - predpis) Obchodná akadémia 30775434 Hegen Česko Sp. s.r.o. 29389593 237,00 € 12.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0129/25 Vyučtovanie - športové pomôcky Obchodná akadémia 30775434 MASTER SPORT, s.r.o. 27792064 297,90 € 15.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0145/25 doplatok sprostredkovanie zahraničnej odbornej praxe ERASMUS Obchodná akadémia 30775434 ShipCon Limassol Ltd 12238276C 3 265,00 € 02.01.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0146/25 cestovné poistenie (projekt) Obchodná akadémia 30775434 Generali Slovensko poisťovňa 35709332 297,27 € 09.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0127/25 vyúčtovanie elektrická energia Obchodná akadémia 30775434 G&E Trading, a.s. 50131711 -215,65 € 06.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0137/25 Čistič podlahy Obchodná akadémia 30775434 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 552,41 € 21.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0135/25 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Orange Slovensko 35697270 10,99 € 21.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0139/25 Toaletný papier Obchodná akadémia 30775434 Admon s.r.o. 55726763 322,51 € 22.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0138/25 Čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 CleanFit s.r.o. 43853188 234,19 € 22.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0133/25 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Slovak Telekom - T - Com 35763469 28,75 € 12.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0134/25 počítačová sieť SANET Obchodná akadémia 30775434 SANET 17055270 150,00 € 21.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0140/25 občianske vzdelávanie Living Memory Obchodná akadémia 30775434 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 22.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0132/25 vybavenie do bufetu Obchodná akadémia 30775434 KEMA SK, s.r.o. 31350658 3 203,29 € 12.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0136/25 stravovanie zamestnanci Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 3 579,47 € 21.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0131/25 stravovanie žiaci Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 549,70 € 12.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0118/25 vnútorná jednotka videovrátnika Obchodná akadémia 30775434 D-Set, s.r.o. 46706771 470,76 € 29.04.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0130/25 športové pomôcky Obchodná akadémia 30775434 Alza.sk s.r.o. 36562939 786,36 € 09.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0142/25 papierové utierky Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 708,48 € 27.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0141/25 kopírovacie služby Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 284,93 € 27.05.2025 09.06.2025 Faktúra