Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2440
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0124/17 | komunálny odpad-8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | registračný poplatok-JA Viac ako peniaze-šk.r.2017/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 30,00 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/17 | mobilný operátor orange 6.9.-5.10.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | vodné, stočné 21.7.-17.8.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 178,32 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | revízia požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 145,68 € | 28.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | služby technika BTS a PO-III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/17 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | Velkoobchod HANCO,a.s. | 31392989 | 1 576,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | účtovnícke práce-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | obedy-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 755,70 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/17 | obedy-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 206,10 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | pevná linka - 9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,66 € | 09.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | údržba výťahov-III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | vodné, stočné 18.8.-21.9.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 336,58 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | zrážky-/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 171,42 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/17 | plyn-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 801,42 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | servis plynových kotlov Buderus | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 239,28 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | orange 6.10.-5.11.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 33,53 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | komunálny odpad-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | havária kanalizačného potrubia-suterén | Obchodná akadémia | 30775418 | Eva Fratričová-KRTKOVIA | 34983848 | 123,98 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra |