Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2743
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0254/24 | výstražné oplotenie-invázne stromy | Obchodná akadémia | 30775418 | A-Z Plotovoé centrum s.r.o. | 46068660 | 70,95 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0255/24 | spotreba ee za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 570,00 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0263/24 | publikácia - odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0260/24 | publikácia - prehľad zmien v školskej legislatíve | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 13.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0257/24 | služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0258/24 | realizácia verejného obstarávania metódou podlimitnej zákazky | Obchodná akadémia | 30775418 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0264/24 | fyzická inventúra, spracovanie výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 1 000,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0262/24 | výmena čerpadla v plynovej kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 3 043,82 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0266/24 | revízia ee | Obchodná akadémia | 30775418 | AZ ElektroComp, s.r.o. | 43874886 | 2 873,50 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFSF/0012/24 | príspevok na stravovanie v zmysle Zásad SF - 12/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 342,54 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0265/24 | stravné zamestnávateľ za 12/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 655,61 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0268/24 | publikácia Škola a jej riadenie | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,50 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/24 | Kontrola a údržba TPP | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/24 | Erasmus - ubytovanie Ing. Pelešová, Ing. Jentnerová | Obchodná akadémia | 30775418 | Richard Zelina | 64148629 | 56,07 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0238/24 | oprava elektronického zabezpečovacieho zariadenia | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 1 560,84 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0239/24 | spotreba vody, stočného za obdobie od 30.10-29.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 173,86 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0247/24 | prenájom rohoží za obdobie od 4.11.-01.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 183,67 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0241/24 | výstražné označenie - nebezpečenstvo úrazu, prechod zakázaný | Obchodná akadémia | 30775418 | Križan, s.r.o. | 62363000 | 36,66 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0249/24 | spolufinancovanie zamestnanci a SF Multisport karta za obdobie december 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0251/24 | poplatok za telefónnu linku od 1.11.2024 do 30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,60 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |