Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2743
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0274/24 | poplatok za telefňonne služby obd. od 1.12.-31.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,82 € | 02.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0275/24 | údržba výťahu za IV. Q 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 03.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0003/25 | Činnosť zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0004/25 | Softwér Edupage eGovermment modul - pre školy nad 300 žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0278/24 | Bezpečnostné služby za 4 Q | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 126,68 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0277/24 | spotreba plynu za obdobie 1.12.-31.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 17 333,10 € | 09.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0008/25 | Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP | 35910739 | 18,45 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0011/25 | Vzdelávanie Krízová intervencia - školenie | Obchodná akadémia | 30775418 | Inštitút osobnostného rozvoja s.r.o. | 46300554 | 370,00 € | 23.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0009/25 | Oprava CHÚV Eral | Obchodná akadémia | 30775418 | Reflex SK, s.r.o. | 36369934 | 233,70 € | 21.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0006/25 | Finančný spravodajca | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,24 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0007/25 | Spotreba EE za obdobie 1.12.2024-31.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 523,57 € | 14.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0001/25 | Oprava CHÚV Eral | Obchodná akadémia | 30775418 | Reflex SK, s.r.o. | 36369934 | 233,70 € | 21.01.2025 | 23.01.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0002/25 | USB adaptér | Obchodná akadémia | 30775418 | Emos SK s.r.o. | 36392961 | 34,50 € | 20.01.2025 | 23.01.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0237/24 | výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 11 985,00 € | 28.11.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
VO/0081/24 | Realizácia verejného obstarávania metódou podlimitnej zákazky | Obchodná akadémia | 30775418 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 29.11.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0261/24 | 15 ks multifunkčných nástenných LED hodín | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 272,85 € | 05.12.2024 | 13.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0259/24 | realizácia odbornej praxe študentov v CZ na základe zmluvo spolupráci zo dňa 27.11.2020 a dodadtku č. 5 zo dňa 23.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 22 638,00 € | 06.09.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0253/24 | nábytok do dvoch tried, lavice, stoličky, kadery | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 24 845,12 € | 11.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0252/24 | poplatok za telefón za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,73 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0256/24 | služby IT za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 078,06 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |