Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2500

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0249/21 dávkovač dezinfekcie Gymnázium Grösslingová 17337101 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. 36226947 72,00 € 06.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0258/21 časopis - zákony v školskej praxi Gymnázium Grösslingová 17337101 Raabe, odborné nakladateľstvo 35908718 45,35 € 05.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0243/21 odborný podporný tím Gymnázium Grösslingová 17337101 Raabe, odborné nakladateľstvo 35908718 42,95 € 05.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0234/21 spracovanie miezd Gymnázium Grösslingová 17337101 a/c algebra, s.r.o. 43997597 380,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0233/21 spracovanie štatistických výkazov Gymnázium Grösslingová 17337101 a/c algebra, s.r.o. 43997597 548,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0237/21 údržba mniestnej počítačovej siete Gymnázium Grösslingová 17337101 EASYTECH s.r.o. 46599231 250,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 lektorské služby Gymnázium Grösslingová 17337101 PhDr. Zdenko Cho 32072881 708,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0239/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Grösslingová 17337101 Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková 50435922 79,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 projekt škola - škole Gymnázium Grösslingová 17337101 MUZIKER, a.s. 35840773 387,24 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0244/21 upratovanie Gymnázium Grösslingová 17337101 Andraši Marek - Euclean, s.r.o. 43653596 2 100,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 centralizovaná ochrana Gymnázium Grösslingová 17337101 Jazaspol, s.r.o. 35941863 225,28 € 01.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 oprava odpadového potrubia Gymnázium Grösslingová 17337101 GAMAX stav. s.r.o. 53010787 648,00 € 01.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 stravovanie Gymnázium Grösslingová 17337101 Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného 17337071 19,11 € 30.09.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 stravovanie Gymnázium Grösslingová 17337101 Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného 17337071 211,68 € 30.09.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 prenájom xeroxu Gymnázium Grösslingová 17337101 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 64,86 € 30.09.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0240/21 lektorské služby Gymnázium Grösslingová 17337101 CCM PARTNER s.r.o. 46911464 612,00 € 30.09.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 učebné pomôcky- statív... Gymnázium Grösslingová 17337101 ALZA.sk a.s. 27082440 502,95 € 30.09.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 učebnice Gymnázium Grösslingová 17337101 Orbis Pictus Istropolitana 0017323266 3 146,00 € 27.09.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 tonery Gymnázium Grösslingová 17337101 IZOCOM s.r.o. 48246468 312,51 € 27.09.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0226/21 časopis - škola a jej riadenie Gymnázium Grösslingová 17337101 Raabe, odborné nakladateľstvo 35908718 43,61 € 24.09.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 civilná ochrana Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 STOLAMED PLUS s.r.o. 46892923 45,60 € 21.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 licenčná zmluva Gymnázium Grösslingová 17337101 Miroslav Rusin 50701142 23,88 € 21.09.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0223/21 prenájom rohoží Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava 35742364 70,96 € 17.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 údržbársky materiál Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Protes -Uni s.r.o. 34146466 43,09 € 14.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 telefón. poplatky Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 T-COM 35763469 105,62 € 14.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 elektrická energia Gymnázium Grösslingová 17337101 Západoslov.energetikaa.s. 36677281 325,40 € 14.09.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 upratovanie Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Andraši Marek - Euclean, s.r.o. 43653596 2 100,00 € 08.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 dezinfekcia Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. 36226947 72,00 € 07.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 dávkovač vône Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. 36226947 66,12 € 07.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 oprava schodiska Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 DUAL Fin s.r.o. 46892656 4 810,00 € 07.09.2021 07.10.2021 Faktúra