Faktúry
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0055/22 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 432,00 € | 01.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 223,64 € | 28.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 28.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/22 | školský podporný tím | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 46,55 € | 25.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | doména genezis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,27 € | 25.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | dávkovač dezinfekcie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 25.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | davkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 25.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 31,20 € | 25.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 46,55 € | 24.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | BOZP, PO, CO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 147,20 € | 22.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | práce IT | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 463,57 € | 19.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 360,00 € | 18.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | kontrola HP a hydrantov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 174,00 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | kanc. potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | National Pen | 97264440 | 166,05 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | služba počít. siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | uprat. servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 862,68 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0041/22 | telef. poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 104,42 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 65,40 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 820,68 € | 08.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 251,40 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | výkon zodpoved. osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 390,00 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 959,62 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 108,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 504,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 924,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 82,19 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |