Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1922

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0047/23 integrácia v škole 2/2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,85 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 štátny vzd. program Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 30,00 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 výkon zodpovednej osoby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 691,49 € 15.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 4K, PassThroughCharging, 2xUSB Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 iStyle s.r.o. 36732753 79,90 € 14.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 Apple USB kábel Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 iStyle s.r.o. 36732753 26,00 € 14.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 doprava LK Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Sun bus s.r.o. 48032247 2 100,00 € 14.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 kancelársky papier Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 EKO HOLDING Slovakia s.r.o. 47337427 1 240,00 € 10.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 OLO Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 HLAVNE MESTO SR BA 00603481 2 588,04 € 09.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,27 € 09.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 personálne riadenie 2/2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,85 € 09.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 826,41 € 08.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 lyžiarsky kurz Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 PSP MORAVA, s.r.o. 36510891 3 300,00 € 07.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 589,65 € 05.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 840,40 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 príspevok na stravné SF Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 114,60 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 tonery Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Magic Print 36617661 1 036,80 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 manipulácia elektra Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 ARGUSS, s.r.o. 31365213 24,00 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 600,00 € 01.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 servisné práce EZS Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 SKOM 35841630 75,79 € 01.02.2023 12.03.2023 Faktúra