Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0066/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 1 198,38 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | revízia elektrických spotrebičov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 045,00 € | 14.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | odborná prehiadka el. inštalácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 980,00 € | 14.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | materiál - projekt | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o. | 35838949 | 208,96 € | 09.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | gravírovanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Copygraf s.r.o. | 46140565 | 94,95 € | 09.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,29 € | 08.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 374,00 € | 07.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | toner | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 84,00 € | 07.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 951,40 € | 07.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 404,05 € | 05.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 214,64 € | 01.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 920,00 € | 01.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 306,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 873,84 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 119,16 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | spracovanie účtovníctva 2/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 250,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |