Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1859

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0167/22 poistenie 30.10.2022 - 29.10.2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 GENERALI poistovna a.s. 35709332 368,20 € 27.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0166/22 poistenie 25.10.2022 - 24.10.2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 GENERALI poistovna a.s. 35709332 184,00 € 20.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0163/22 vstupné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovenské národné muzeum 00164721 140,00 € 12.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0162/22 kurzovné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 coachingplus, oz 42127131 79,00 € 12.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,97 € 11.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0169/22 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 122,98 € 06.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0164/22 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 833,29 € 04.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0158/22 výučba Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 LEHREA s.r.o. 46775889 340,00 € 04.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0168/22 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 4 360,00 € 03.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0161/22 administrácia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 600,00 € 03.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0160/22 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 858,00 € 03.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0156/22 vyúčba VYV Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ingrid Abrahamfyová 6155227144 306,00 € 03.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0159/22 prenájom tlačových zariadení Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ricoh Slovakia, s.r.o. 31331785 235,09 € 03.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0155/22 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 40,00 € 03.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0154/22 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 800,00 € 03.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0157/22 spracovanie účtovníctva 9/2022 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 720,00 € 03.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFSF/0009/22 príspevok na stravné SF Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 117,00 € 01.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0153/22 výkon zodpovednej osoby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.10.2022 13.11.2022 Faktúra
DFBV/0152/22 čistiace potreby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ing. Kovár Ľubomír 11827220 1 065,88 € 29.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0151/22 projekt zateplenie školy Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 M&H project s.r.o. 50451545 250,00 € 28.09.2022 11.10.2022 Faktúra