Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2074
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0016/24 | EduPage modul eGoverment | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0013/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,66 € | 11.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0011/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 368,06 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0015/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 088,99 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0021/24 | autobusová doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 360,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0020/24 | autobusová doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 360,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0019/24 | autobusová doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 360,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0018/24 | vstupenky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenské národné muzeum | 00164721 | 360,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 570,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0010/24 | kniha | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 21,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0009/24 | projekt interierovej štúdie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 5 700,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0001/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0305/23 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0304/23 | triedne výkazy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 66,76 € | 31.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0312/23 | účastnícky poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 11,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/23 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 28.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0309/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 931,74 € | 21.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0303/23 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 21.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0014/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 116,40 € | 21.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0297/23 | vyučba VV 12/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 408,00 € | 19.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |