Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1922

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0177/23 vodné, stočné, zrážky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 688,76 € 01.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 výkon zodpovednej osoby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 spracovanie účtovníctva 7/2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 750,00 € 01.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 čistiace potreby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ing. Kovár Ľubomír 11827220 630,25 € 01.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 údržba projektorov Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 František Roszkos 30133246 782,10 € 19.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 tonery Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 EKO HOLDING Slovakia s.r.o. 47337427 419,10 € 17.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 85,00 € 15.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 550,00 € 15.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 174,80 € 14.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 pečiatka Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Copygraf s.r.o. 46140565 50,00 € 13.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 upratovací vozík Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 B2B Partner s.r.o. 44413467 375,60 € 12.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,18 € 11.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFSF/0009/23 príspevok na stravné SF Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 160,20 € 11.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 980,63 € 10.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 344,45 € 10.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 workshop pre pedagógov Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 eXperTz s.r.o. 46228292 80,00 € 06.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 nájom kopírky, tlač Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ricoh Slovakia, s.r.o. 31331785 372,86 € 04.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFSF/0008/23 preprava osôb Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 ROBUŠ spol.s.r.o. 46562541 500,00 € 04.07.2023 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 090,00 € 03.07.2023 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 servisné práce na EZS Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 SKOM 35841630 618,02 € 03.07.2023 11.08.2023 Faktúra