Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1922

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0216/23 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 550,00 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 85,00 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 vodné, stočné, zrážky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 476,20 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 kancelárske potreby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 898,20 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 výkon zodpovednej osoby 10/2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 Ekotopfilm Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MFF Eko, s.r.o. 35955872 228,00 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 predplatné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovenská pošta 36631124 6,60 € 02.10.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 spracovanie účtovníctva 9/2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 920,00 € 01.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 výkon činnosti stavebného dozoru - rozvod vody Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Stavro - Ing. Vavrinec Milan 30941067 480,00 € 27.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 výkon činnosti stavebného dozoru - zasadačka Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 OFIR, s.r.o. 43975542 540,00 € 27.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFKV/0002/23 výmena pripojenia rozvodnej telefónnej ústredne na optickú sieť Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Hokobell, s.r.o. 47919949 2 249,14 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 hospodárenie, prevádzka a administratíva Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,40 € 22.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 likvidácia odpadu Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ekoslužby s.r.o. 50586106 576,00 € 22.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 Integrácia v škole 9/2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 49,20 € 20.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 128,92 € 13.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 sklo Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Peter Ložan - Sklenárstvo, s.r.o. 52182762 231,00 € 12.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 hygienické potreby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 EKO HOLDING Slovakia s.r.o. 47337427 800,00 € 11.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 vzdelávanie Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 198,00 € 08.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 380,54 € 08.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,31 € 08.09.2023 13.10.2023 Faktúra