Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1922

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0274/23 registrácia psabuba Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Webglobe - Yegon, s.r.o. 36306444 15,54 € 01.12.2023 04.02.2024 Faktúra
DFBV/0272/23 registrácia psabuba Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Webglobe - Yegon, s.r.o. 36306444 15,54 € 01.12.2023 04.02.2024 Faktúra
DFBV/0271/23 servis tlačiarne, optický valec, tonery Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Magic Print 36617661 836,98 € 27.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 grafické spracovanie informačnej tabule Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 SWISTE s.r.o. 45693102 72,00 € 22.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,86 € 20.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 444,95 € 20.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFSF/0011/23 príspevok na stravné SF Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 180,65 € 20.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 hygienické potreby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 EKO HOLDING Slovakia s.r.o. 47337427 562,50 € 16.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 školenie Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Inklucentrum-Centrum 52565301 35,00 € 16.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 osivo tráva Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 ZAFIDO s.r.o. 01548204 131,62 € 15.11.2023 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 792,89 € 12.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,39 € 11.11.2023 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 deratizácia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 INSEKTPOL spol.s.r.o. 17311411 84,00 € 10.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 193,82 € 08.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 revízia TV náradia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Vladimír MICENKO 14307472 308,00 € 08.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 preprava SDS Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Zdenko Ducký KAMENTA 40365140 130,00 € 08.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 materiál Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Zdenko Ducký KAMENTA 40365140 400,50 € 08.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 personálne riadenie 10/2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 49,20 € 07.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 administracia psabuba.sk, implementácia zmenových požiadaviek Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 5 280,00 € 02.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 školenie Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Inklucentrum-Centrum 52565301 1 220,00 € 02.11.2023 09.12.2023 Faktúra