Faktúry
Počet záznamov: 2344
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0188/19 | účastnícky poplatok na súťaži Expert | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Talentída | 45738777 | 100,00 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | dodávka komponentov k žalúziám | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 80,90 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | vyúčtovanie PHP skriptovací jazyk na programovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IT Learning Slovakia | 43939899 | 118,80 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/19 | vyúčtovanie školenie - základy programovania, programovanie pre mierne pokročilých | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IT Learning Slovakia | 43939899 | 118,80 € | 24.10.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | sklenárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 35442557 | 228,00 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | vyúčtovnie mikrofóny, slúchadlá, diktafón, ostatný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Muziker | 35840773 | 703,30 € | 17.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | vyúčtovanie držiak na TV, rozvádzač Datacom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 56,50 € | 16.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/19 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 283,85 € | 16.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/19 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 96,49 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 14.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 14.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,17 € | 14.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 645,28 € | 14.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | vyúčtovanie počítačový operačný systém (balík štart) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IT Learning Slovakia | 43939899 | 356,40 € | 14.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/19 | vyúčtovanie papier, kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 282,26 € | 14.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | vyúčtovanie spotrebný materiál (multimediálne štúdio) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Different | 47000406 | 630,00 € | 14.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | aSc Dochádzka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 199,00 € | 08.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 226,60 € | 04.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 828,12 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 34,19 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 199,07 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | oprava stropu v učebniach praxe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Rivero | 50690736 | 7 193,04 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/19 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 178,00 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 064,00 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/19 | vyúčtovanie webkamera, adaptér, USB, klávesnica, myš | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 272,50 € | 03.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/19 | nabíjačky na notebook | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Výměna-displeje.cz | 03083233 | 111,36 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 30.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 160,49 € | 30.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/19 | synonymický slovník, pravidlá slovenského pravopisu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 192,44 € | 26.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/19 | vyúčtovanie kopírovací papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 228,00 € | 23.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra |