Faktúry
Počet záznamov: 2204
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0123/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 591,32 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 99,75 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 474,81 € | 02.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | aSc Rozvrhy 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 79,00 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Štefan Vach VAREZ - výroba nábytku | 11738481 | 1 000,00 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,52 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 688,98 € | 27.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 27.06.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/19 | basketbalové dosky, koše, sieťky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DOR-SPORT | 60774151 | 767,50 € | 27.06.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | vyúčtovanie káble, konektory, krytky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 532,14 € | 25.06.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | HP Pavilion 24-xa0006nc Snow White | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | HTONER | 52030458 | 15 000,00 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/19 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OLO, a.s. | 00681300 | 374,28 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | montáž štruktúrovanej kabeláže v učebniach | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 5 935,68 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | stoly na stolný tenis (projekt Otvorená škola) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RichSport | 36740624 | 1 603,89 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/19 | sklenárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 35442557 | 138,00 € | 14.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/19 | vyúčtovanie routerboard MIKROTIK RB4011iGS+RM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 174,90 € | 14.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/19 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 12.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/19 | vyúčtovanie SSD disk Patriot SSD Burst 240 GB | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 287,10 € | 12.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/19 | registračný poplatok do programu Zelená škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | 90,20 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | aSc Agenda 100-399 žiakov SŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 130,19 € | 07.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 701,89 € | 07.06.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,70 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 064,00 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,65 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 05.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 119,75 € | 04.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 570,01 € | 04.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra |