Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3261
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0155/25 | stravovanie žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 4 159,35 € | 06.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/25 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 298,65 € | 06.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/25 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 85,50 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/25 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 578,85 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,65 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
VO/0050/25 | Hygienické a čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 578,87 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0141/25 | Disky, pamäte Patriot, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 703,85 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/25 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 66,62 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/25 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 226,00 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/25 | poskytovanie supervíznych a poradenských služieb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 1 500,00 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/25 | príprava učebných osnov a materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Robert Daniel Euell - Problem Solved | 53598962 | 420,00 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/25 | príprava učebných osnov a materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Robert Daniel Euell - Problem Solved | 53598962 | 665,00 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
VO/0049/25 | Občerstvenie -maturity | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Edelia.sk | 46842683 | 200,96 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0048/25 | Disky ssd, operač.pamäť Patriot | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 0,00 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0147/25 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 42,12 € | 02.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/25 | vodné,stočné,zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 629,40 € | 02.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/25 | Obrusy tmavozelené - maturity, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 274,39 € | 28.05.2025 | 08.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0047/25 | Obrusy na maturitné stoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 274,39 € | 28.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0144/25 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 72,47 € | 27.05.2025 | 05.07.2025 | Faktúra |